Видеосеминар «Годовой отчет-2022: НДС, страховые взносы, НДФЛ, налоги на имущество и транспорт» (для организаций, применяющих общую систему налогообложения)
Видеозапись семинара будет направлена 31 января на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара – 2,5 часа
1. «НДС»
2. «Взносы: новости к отчетности»
3. «НДФЛ: новости к отчетности»
4. «Взносы и НДФЛ: что облагать, а что нет»
5. «Имущественные налоги»
Тема предназначена следующим специалистам коммерческих организаций, применяющих общую систему налогообложения:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам соответствующих участков учета.
Семинар поможет Вам:
• учесть в работе последние изменения по НДС – мы расскажем о новом сроке уплаты налога; рассмотрим особенности заполнения декларации по НДС за 2022 год; разберем вопрос компенсации недополученной выручки; поясним, достаточно ли для вычета чека ККТ; разберемся, что делать покупателю с авансом, если отгрузка производилась в одном квартале, а постановка товаров на учет — в другом; выясним, облагается ли НДС бесплатное питание вахтовиков; поясним, чем отличается ставка налога у гостиниц и санаториев; разберемся, облагается ли НДС передача товаров между ОП, находящимися в разных странах ЕАЭС;
• учесть последние новости по взносам при подготовке отчетности — мы расскажем, по какой форме сдавать годовой РСВ и как правильно его заполнить; рассмотрим ситуации, которые могут возникнуть при подаче РСВ, в частности, в случае удержания излишне выплаченных отпускных, а также порядок оплаты вынужденного прогула; рассмотрим обновленную форму СЗВ-СТАЖ; поясним, в каких случаях самозанятые не включаются в СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М; рассмотрим позицию Конституционного суда по вопросу ответственности должностного и юридического лица; разберем позицию ФНС по вопросу прекращения отсрочки по взносам вместе с реализацией; поясним, платит ли взносы мобилизованный ИП; Подробнее…
Видеосеминар «Годовой отчет-2022: страховые взносы, НДФЛ, налоги на имущество и транспорт» (для организаций, применяющих спецрежимы)
Видеозапись семинара будет направлена 31 января на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара – 2 часа
1. «Взносы: новости к отчетности»
2. «НДФЛ: новости к отчетности»
3. «Взносы и НДФЛ: что облагать, а что нет»
4. «Имущественные налоги»
Тема предназначена следующим специалистам коммерческих организаций, применяющих специальные налоговые режимы:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам соответствующих участков учета.
Семинар поможет Вам:
• учесть последние новости по взносам при подготовке отчетности — мы расскажем, по какой форме сдавать годовой РСВ и как правильно его заполнить; рассмотрим ситуации, которые могут возникнуть при подаче РСВ, в частности, в случае удержания излишне выплаченных отпускных, а также порядок оплаты вынужденного прогула; рассмотрим обновленную форму СЗВ-СТАЖ; поясним, в каких случаях самозанятые не включаются в СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М; рассмотрим позицию Конституционного суда по вопросу ответственности должностного и юридического лица; разберем позицию ФНС по вопросу прекращения отсрочки по взносам вместе с реализацией; поясним, платит ли взносы мобилизованный ИП;
• учесть последние новости по НДФЛ при подготовке отчетности — мы расскажем, по какой форме надо сдавать 6-НДФЛ за год; рассмотрим годовые справки о доходах; напомним, как отражается декабрьская зарплата в 6-НДФЛ; разберемся, что делать, если налоговый агент представил в ИФНС справку с завышенными доходами и налогом с них; ответим на вопрос: если предыдущий работодатель забыл предоставить вычеты по НДФЛ, может ли это сделать текущий;
• правильно определить, какие выплаты облагаются взносами и НДФЛ, а какие нет – мы расскажем, облагаются ли взносами и НДФЛ выплаты гражданину РФ, удаленно работающему за границей, компенсация расходов на переезд, компенсация аренды жилья, зарплата умершего работника, а также компенсация ущерба за испорченное имущество и возмещение стоимости товара; разберемся, кто платит НДФЛ и взносы, если ИП «ликвидирован»; Подробнее…
Видеосеминар «Налоги и страховые взносы: версия 2023 года» (для коммерческих организаций вне зависимости от применяемой системы налогообложения)
Видеозапись семинара будет направлена c 18 января на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара – 3.5 часа
Программа семинара:
1. «ЕНП и ЕНС: что это и зачем, как перейти»
2. «ЕНП и ЕНС: новые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности, уведомления об исчисленных суммах»
3. «ЕНП и ЕНС: порядок перечисления налогов, заполнение платежек, сведения о ЕНС и его сальдо, а также пени»
4. «Страховые взносы»
5. «СФР вместо ПФР и ФСС: регистрация, отчетность, пособия по ГПД и ОМС для иностранцев»
6. «Поправки по НДФЛ»
7. «Налог на прибыль»
8. «Имущественные налоги»
9. «Спецрежимы»
Тема предназначена следующим специалистам коммерческих организаций вне зависимости от применяемой системы налогообложения:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• правильно перечислять единый налоговый платеж – мы расскажем, зачем вводится ЕНП; разберемся, что такое единый налоговый платеж, единый налоговый счет (ЕНС) и совокупная обязанность; разъясним тонкости перехода на ЕНП; укажем новые сроки уплаты налогов и подачи отчетности; расскажем про уведомление об исчисленных налогах, а также про альтернативу уведомлению об исчисленных налогах на 2023 год; разберемся, как платить налоги в составе ЕНП; расскажем об упрощении заполнения платежек с 2023 года; поясним, как получить сведения о состоянии ЕНС; разберемся, что делать при положительном сальдо ЕНС и что будет при отрицательном сальдо ЕНС; рассмотрим изменения в начислении пеней;
• оперативно учесть в своей работе изменения по страховым взносам – мы расскажем об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования; разберемся, за кого необходимо платить страховые взносы в 2023 году; расскажем о единой предельной базе для взносов с 2023 г.; разберемся, как платить страховые взносы по единому тарифу с 2023 года; рассмотрим взносы на травматизм в 2023 г.; рассмотрим новую форму РСВ, а также новый отчет для ИФНС; напомним о сроках уплаты взносов; рассмотрим взносы ИП «за себя»; Подробнее…
Видеосеминар «Годовой обзор: поправки, налоги и страховые взносы» (для бюджетных организаций)
Видеозапись семинара будет направлена c 18 января на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара – 4 часа
1. «Новости для бюджетных организаций»
2. «ЕНП и ЕНС: что это и зачем, как перейти»
3. «ЕНП и ЕНС: новые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности, уведомления об исчисленных суммах»
4. «ЕНП и ЕНС: порядок перечисления налогов, заполнение платежек, сведения о ЕНС и его сальдо, а также пени»
5. «Страховые взносы»
6. «СФР вместо ПФР и ФСС: регистрация, отчетность, пособия по ГПД и ОМС для иностранцев»
7. «Поправки по НДФЛ»
8. «Налог на прибыль»
9. «Имущественные налоги»
Тема предназначена следующим специалистам бюджетных организаций:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• быть в курсе важных изменений законодательства для организаций госсектора – мы разберем, какие ошибки выявило Казначейство при госфинконтроле в I полугодии 2022 года; поясним, как работать по обновленному порядку учета бюджетных и денежных обязательств на лицевых счетах федеральных получателей бюджетных средств; разберем, как учреждениям отражать в учете закупки; рассмотрим, на какие цели можно потратить остатки субсидии на госзадание; поясним, как заполнять обновленный состав сведений в путевом листе; разберем позицию суда, как учитывать доходы будущих периодов от субсидии; рассмотрим, как отражать закупку в учете, если даты поставки и приемки товара различаются; расскажем, как федеральным получателям бюджетных средств работать по новому порядку санкционирования оплаты контрактов; разберем, как сдать отчет о результатах деятельности по новому единому образцу; рассмотрим разъяснения Роструда по вопросам, которые касаются продолжительности рабочего дня перед праздником, отпуска «авансом», перерывов для кормления ребенка и отработки опозданий; поясним, признают ли нецелевое использование бюджетных средств длящимся нарушением;
• правильно перечислять единый налоговый платеж – мы расскажем, зачем вводится ЕНП; разберемся, что такое единый налоговый платеж, единый налоговый счет (ЕНС) и совокупная обязанность; разъясним тонкости перехода на ЕНП; укажем новые сроки уплаты налогов и подачи отчетности; расскажем про уведомление об исчисленных налогах, а также про альтернативу уведомлению об исчисленных налогах на 2023 год; разберемся, как платить налоги в составе ЕНП; расскажем об упрощении заполнения платежек с 2023 года; поясним, как получить сведения о состоянии ЕНС; разберемся, что делать при положительном сальдо ЕНС и что будет при отрицательном сальдо ЕНС; рассмотрим изменения в начислении пеней;
• оперативно учесть в своей работе изменения по страховым взносам – мы расскажем об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования; разберемся, за кого необходимо платить страховые взносы в 2023 году; расскажем о единой предельной базе для взносов с 2023 г.; разберемся, как платить страховые взносы по единому тарифу с 2023 года; рассмотрим взносы на травматизм в 2023 г.; рассмотрим новую форму РСВ, а также новый отчет для ИФНС; напомним о сроках уплаты взносов; рассмотрим взносы ИП «за себя»; Подробнее…
Видеосеминар «Единый налоговый платеж»
Ссылки на видеосеминар и рабочую тетрадь будут направлены с 05.12.2022 на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара — 1 час
Программа семинара:
1. «Общие положения»
2. «Порядок уплаты»
3. «Задолженность и переплата»
4. «Правила для налоговых агентов»
Тема будет интересна специалистам коммерческих и бюджетных организаций, вне зависимости от применяемой системы налогообложения:
• руководителям организаций;
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• подготовиться к уплате с 2023 года единого налогового платежа — мы расскажем, что такое ЕНП и каком порядок его уплаты; разберемся, что такое единый налоговый счет и сальдо ЕНС; разъясним, что такое совокупная обязанность и как ее определить;
• разобраться в порядке уплаты ЕНП — мы расскажем, какие налоги, страховые взносы уплачиваются через внесение ЕНП, а какие отдельно; разберемся, в счет каких платежей и в какой очередности зачтут ЕНП; поясним, в какие сроки и какими способами следует вносить ЕНП; Подробнее…
АНОНС журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА», 2022, № 23
- 17.11.2022
- 4 мин.
- 623
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
В бухучете старую переплату по налогам надо списать
ОСН/УСН/АУСН/ЕСХН/ПСН
С 1 января 2023 г. введут единый налоговый счет, на который будет поступать единый налоговый платеж. Именно поэтому всем организациям и предпринимателям важно до конца года пройти сверку расчетов. По результатам такой сверки могут обнаружиться излишне уплаченные налоги, взносы, пени, штрафы, со дня уплаты которых прошло более 3 лет. Что же с ними делать? Ответ прост — списать.
Получили требование ИФНС, а внутри — информационное сообщение о состоянии расчетов
ОСН/УСН/АУСН/ЕСХН/ПСН
В октябре и ноябре организации стали массово получать требования от ИФНС. Однако внутри такого требования — лишь информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом. Надо ли отвечать на такое требование? И что будет, если не ответить? Есть ли риск блокировки расчетного счета инспекцией в ответ на молчание налогоплательщика? На что еще обратить внимание? Отвечаем по порядку.
Полный текст статьи читайте на https://glavkniga.ru/elver/2022/23/6205
Декабрьская зарплата выплачена в январе 2023 года: как показать в НДФЛ-отчетности
ОСН/УСН/АУСН/ЕСХН/ПСН
С 2023 г. датой получения дохода будет день выплаты зарплаты работникам. И возник вопрос: как быть с декабрьской зарплатой, выплаченной в январе 2023 г.? К какому периоду она относится, когда перечислить НДФЛ и в какой отчетности показать? ФНС выпустила разъяснение, что это доход 2023 г. Но к какой части зарплаты это относится — так и осталось непроясненным.
10:00-12:30
Несчастный случай на производстве
Продолжительность семинара – 2, 5 часа
Программа семинара:
1. «Травмы производственные и бытовые»
2. «Микротравмы»
3. «Выплаты»
4. «Ответственность»
5. «Расследование и оформление»
6. «Новости законодательства по несчастному случаю на производстве»
Тема будет интересна следующим специалистам коммерческих и бюджетных организаций:
• руководителям организаций;
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам;
• кадровикам;
• специалистам по охране труда.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• правильно определить вид травмы;
• правильно учесть микротравмы;
• без ошибок выплатить компенсации при несчастном случае на производстве;
• узнать об ответственности при несчастном случае на производстве;
• правильно провести расследование и оформить несчастный случай; Подробнее…