Видеосеминар «Годовой отчет-2022: страховые взносы, НДФЛ, налоги на имущество и транспорт» (для организаций, применяющих спецрежимы)
Видеозапись семинара будет направлена 31 января на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара – 2 часа
1. «Взносы: новости к отчетности»
2. «НДФЛ: новости к отчетности»
3. «Взносы и НДФЛ: что облагать, а что нет»
4. «Имущественные налоги»
Тема предназначена следующим специалистам коммерческих организаций, применяющих специальные налоговые режимы:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам соответствующих участков учета.
Семинар поможет Вам:
• учесть последние новости по взносам при подготовке отчетности — мы расскажем, по какой форме сдавать годовой РСВ и как правильно его заполнить; рассмотрим ситуации, которые могут возникнуть при подаче РСВ, в частности, в случае удержания излишне выплаченных отпускных, а также порядок оплаты вынужденного прогула; рассмотрим обновленную форму СЗВ-СТАЖ; поясним, в каких случаях самозанятые не включаются в СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М; рассмотрим позицию Конституционного суда по вопросу ответственности должностного и юридического лица; разберем позицию ФНС по вопросу прекращения отсрочки по взносам вместе с реализацией; поясним, платит ли взносы мобилизованный ИП;
• учесть последние новости по НДФЛ при подготовке отчетности — мы расскажем, по какой форме надо сдавать 6-НДФЛ за год; рассмотрим годовые справки о доходах; напомним, как отражается декабрьская зарплата в 6-НДФЛ; разберемся, что делать, если налоговый агент представил в ИФНС справку с завышенными доходами и налогом с них; ответим на вопрос: если предыдущий работодатель забыл предоставить вычеты по НДФЛ, может ли это сделать текущий;
• правильно определить, какие выплаты облагаются взносами и НДФЛ, а какие нет – мы расскажем, облагаются ли взносами и НДФЛ выплаты гражданину РФ, удаленно работающему за границей, компенсация расходов на переезд, компенсация аренды жилья, зарплата умершего работника, а также компенсация ущерба за испорченное имущество и возмещение стоимости товара; разберемся, кто платит НДФЛ и взносы, если ИП «ликвидирован»; Подробнее…
Видеосеминар «Налоги и страховые взносы: версия 2023 года» (для коммерческих организаций вне зависимости от применяемой системы налогообложения)
Видеозапись семинара будет направлена c 18 января на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара – 3.5 часа
Программа семинара:
1. «ЕНП и ЕНС: что это и зачем, как перейти»
2. «ЕНП и ЕНС: новые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности, уведомления об исчисленных суммах»
3. «ЕНП и ЕНС: порядок перечисления налогов, заполнение платежек, сведения о ЕНС и его сальдо, а также пени»
4. «Страховые взносы»
5. «СФР вместо ПФР и ФСС: регистрация, отчетность, пособия по ГПД и ОМС для иностранцев»
6. «Поправки по НДФЛ»
7. «Налог на прибыль»
8. «Имущественные налоги»
9. «Спецрежимы»
Тема предназначена следующим специалистам коммерческих организаций вне зависимости от применяемой системы налогообложения:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• правильно перечислять единый налоговый платеж – мы расскажем, зачем вводится ЕНП; разберемся, что такое единый налоговый платеж, единый налоговый счет (ЕНС) и совокупная обязанность; разъясним тонкости перехода на ЕНП; укажем новые сроки уплаты налогов и подачи отчетности; расскажем про уведомление об исчисленных налогах, а также про альтернативу уведомлению об исчисленных налогах на 2023 год; разберемся, как платить налоги в составе ЕНП; расскажем об упрощении заполнения платежек с 2023 года; поясним, как получить сведения о состоянии ЕНС; разберемся, что делать при положительном сальдо ЕНС и что будет при отрицательном сальдо ЕНС; рассмотрим изменения в начислении пеней;
• оперативно учесть в своей работе изменения по страховым взносам – мы расскажем об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования; разберемся, за кого необходимо платить страховые взносы в 2023 году; расскажем о единой предельной базе для взносов с 2023 г.; разберемся, как платить страховые взносы по единому тарифу с 2023 года; рассмотрим взносы на травматизм в 2023 г.; рассмотрим новую форму РСВ, а также новый отчет для ИФНС; напомним о сроках уплаты взносов; рассмотрим взносы ИП «за себя»; Подробнее…
Видеосеминар «Единый налоговый платеж»
Ссылки на видеосеминар и рабочую тетрадь будут направлены с 05.12.2022 на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара — 1 час
Программа семинара:
1. «Общие положения»
2. «Порядок уплаты»
3. «Задолженность и переплата»
4. «Правила для налоговых агентов»
Тема будет интересна специалистам коммерческих и бюджетных организаций, вне зависимости от применяемой системы налогообложения:
• руководителям организаций;
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• подготовиться к уплате с 2023 года единого налогового платежа — мы расскажем, что такое ЕНП и каком порядок его уплаты; разберемся, что такое единый налоговый счет и сальдо ЕНС; разъясним, что такое совокупная обязанность и как ее определить;
• разобраться в порядке уплаты ЕНП — мы расскажем, какие налоги, страховые взносы уплачиваются через внесение ЕНП, а какие отдельно; разберемся, в счет каких платежей и в какой очередности зачтут ЕНП; поясним, в какие сроки и какими способами следует вносить ЕНП; Подробнее…
АНОНС журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА», 2022, № 23
- 17.11.2022
- 4 мин.
- 480
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
В бухучете старую переплату по налогам надо списать
ОСН/УСН/АУСН/ЕСХН/ПСН
С 1 января 2023 г. введут единый налоговый счет, на который будет поступать единый налоговый платеж. Именно поэтому всем организациям и предпринимателям важно до конца года пройти сверку расчетов. По результатам такой сверки могут обнаружиться излишне уплаченные налоги, взносы, пени, штрафы, со дня уплаты которых прошло более 3 лет. Что же с ними делать? Ответ прост — списать.
Получили требование ИФНС, а внутри — информационное сообщение о состоянии расчетов
ОСН/УСН/АУСН/ЕСХН/ПСН
В октябре и ноябре организации стали массово получать требования от ИФНС. Однако внутри такого требования — лишь информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом. Надо ли отвечать на такое требование? И что будет, если не ответить? Есть ли риск блокировки расчетного счета инспекцией в ответ на молчание налогоплательщика? На что еще обратить внимание? Отвечаем по порядку.
Полный текст статьи читайте на https://glavkniga.ru/elver/2022/23/6205
Декабрьская зарплата выплачена в январе 2023 года: как показать в НДФЛ-отчетности
ОСН/УСН/АУСН/ЕСХН/ПСН
С 2023 г. датой получения дохода будет день выплаты зарплаты работникам. И возник вопрос: как быть с декабрьской зарплатой, выплаченной в январе 2023 г.? К какому периоду она относится, когда перечислить НДФЛ и в какой отчетности показать? ФНС выпустила разъяснение, что это доход 2023 г. Но к какой части зарплаты это относится — так и осталось непроясненным.
10:00-12:30
Несчастный случай на производстве
Продолжительность семинара – 2, 5 часа
Программа семинара:
1. «Травмы производственные и бытовые»
2. «Микротравмы»
3. «Выплаты»
4. «Ответственность»
5. «Расследование и оформление»
6. «Новости законодательства по несчастному случаю на производстве»
Тема будет интересна следующим специалистам коммерческих и бюджетных организаций:
• руководителям организаций;
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам;
• кадровикам;
• специалистам по охране труда.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• правильно определить вид травмы;
• правильно учесть микротравмы;
• без ошибок выплатить компенсации при несчастном случае на производстве;
• узнать об ответственности при несчастном случае на производстве;
• правильно провести расследование и оформить несчастный случай; Подробнее…
Путеводитель «Подборка материалов по теме частичной мобилизации в связи с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647»
- 21.10.2022
- < 1 мин.
- 170
В Системе СПС КонсультантПлюс появился новый Путеводитель Подборка материалов по теме частичной мобилизации в связи с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647.
Здесь представлена подборка полезных материалов с практическими рекомендациями, которые помогут разобраться в основных вопросах, возникающих у организаций и ИП в связи с частичной мобилизацией.
Видеосеминар «Обзор событий за III квартал» (для бюджетных организаций)
Ссылки на видеосеминар и рабочую тетрадь будут направлены с 27.10.2022 на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность видеосеминара — 1,5 часа
Программа семинара:
- Мобилизация: что делать работодателю
- Новости для бюджетных организаций
- Взносы и НДФЛ: что облагать, а что нет
- Кадры
Тема будет интересна следующим специалистам бюджетных организаций:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Видеосеминар поможет Вам:
• узнать, что делать бизнесу в период мобилизации – мы расскажем, кто подлежит мобилизации; разберемся, как оформляется отсрочка от мобилизации по личным обстоятельствам и по работе; распишем порядок действий работодателя в случае мобилизации работников; разъясним, что делать, если под мобилизацию подпал ИП;
• быть в курсе важных изменений законодательства для организаций госсектора — мы разберем, на что обращает внимание ФАС при проверках госзаказчиков; поясним, будет ли нарушением увеличение срока выплаты зарплаты из-за длины месяца; рассмотрим на примерах за I полугодие 2022 года, какие выплаты работникам суды признали нецелевкой; разберем позицию суда, нужно ли знакомить работника с результатами СОУТ по временно замещаемой должности; поясним, когда руководителя учредителя оштрафуют за то, что он профинансировал не все работы по госзаданию; рассмотрим порядок установления аванса при поэтапном исполнении контракта; расскажем, как федеральным учреждениям использовать обновленный перечень кодов целевых субсидий; разберем, нужно ли платить взносы с подарков для работников; рассмотрим, по каким кодам КОСГУ учитывать расходы на вывоз отходов производства; разберем, когда федеральные получатели бюджетных средств вправе увеличить лимиты на зарплату; поясним, как по новым правилам получить софинансирование на оплату труда медиков.
• правильно определить, какие выплаты облагаются взносами и НДФЛ, а какие нет — мы расскажем, облагается ли НДФЛ компенсация за задержку зарплаты; рассмотрим порядок обложения НДФЛ и взносами выплат нерезиденту, работающему за границей, прощенного долга, а также ДМС при увольнении работника; напомним о порядке обложения выплат руководителю — единственному участнику; разберемся, как возместить расходы на проезд исполнителей по ГПД; Подробнее…
Видеосеминар «Стандарты бухучета для госсектора: учёт по новым правилам»
Ссылки на видеосеминар и рабочую тетрадь будут направлены с 13.10.2022 на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара — 2 часа
Программа семинара:
1. «Биологические активы»
2. «Нематериальные активы»
3. «Выплаты персоналу»
4. «Аренда»
5. «Государственная (муниципальная) казна»
Тема будет интересна специалистам всех учреждений бюджетной сферы (автономные, бюджетные, казенные):
• главным бухгалтерам;
• заместителям по экономике;
• экономистам;
• бухгалтерам.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• правильно отражать биологические активы в бухгалтерском (бюджетном) учете );
• корректно отражать в бухгалтерском (бюджетном) учете нематериальные активы;
• правильно применить стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (СГС) «Выплаты персоналу»;
• без ошибок применять СГС «Аренда»;
• правильно отражать имущество казны в бухгалтерском (бюджетном) учете. Подробнее…
10:00-12:30
Семинар-тренинг «Работа в кризис: кадры»
Программа семинара:
1. Экономим на премиях
2. Экономим на социальных расходах
3. Объявляем простой
4. Временно переводим работников
5. Меняем условия труда из-за финансовых сложностей
6. Экономим на зарплате
7. Вводим неполное рабочее время
8. Начинаем сокращение и уведомляем о нём
9. Оплачиваем сокращение
Тема будет интересна специалистам коммерческих организаций, вне зависимости от применяемой системы налогообложения:
• руководителям организаций;
• кадровикам;
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам, занимающимся кадровой работой.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• законно сэкономить на премиях;
• безопасно сэкономить на социальных расходах;
• без ошибок объявить простой;
• правильно оформить временный перевод работника; Подробнее…
Видеосеминар «Обзор событий за III квартал» (для коммерческих организаций, независимо от системы налогообложения)
Ссылки на видеосеминар и рабочую тетрадь будут направлены с 27.10.2022 на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара — 3 часа
Программа семинара:
- Мобилизация: что делать работодателю
- НДС
- Налог на прибыль
- Взносы и НДФЛ: что облагать, а что нет
- Кадры
- ККТ
Тема будет интересна следующим специалистам коммерческих организаций, независимо от системы налогообложения:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• узнать, что делать бизнесу в период мобилизации – мы расскажем, кто подлежит мобилизации; разберемся, как оформляется отсрочка от мобилизации по личным обстоятельствам и по работе; распишем порядок действий работодателя в случае мобилизации работников; разъясним, что делать, если под мобилизацию подпал ИП;
• правильно применить в работе новшества по НДС;
• правильно применить в работе новшества по налогу на прибыль;
• правильно определить, какие выплаты облагаются взносами и НДФЛ, а какие нет — мы расскажем, облагается ли НДФЛ компенсация за задержку зарплаты; рассмотрим порядок обложения НДФЛ и взносами выплат нерезиденту, работающему за границей, прощенного долга, а также ДМС при увольнении работника; напомним о порядке обложения выплат руководителю — единственному участнику; разберемся, как возместить расходы на проезд исполнителей по ГПД; Подробнее…
Для входа в Личный кабинет укажите: