Видеозапись семинара будет направлена c 18 января на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты.
Продолжительность семинара – 4 часа
1. «Новости для бюджетных организаций»
2. «ЕНП и ЕНС: что это и зачем, как перейти»
3. «ЕНП и ЕНС: новые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности, уведомления об исчисленных суммах»
4. «ЕНП и ЕНС: порядок перечисления налогов, заполнение платежек, сведения о ЕНС и его сальдо, а также пени»
5. «Страховые взносы»
6. «СФР вместо ПФР и ФСС: регистрация, отчетность, пособия по ГПД и ОМС для иностранцев»
7. «Поправки по НДФЛ»
8. «Налог на прибыль»
9. «Имущественные налоги»
Тема предназначена следующим специалистам бюджетных организаций:
• главным бухгалтерам;
• бухгалтерам разных участков учета.
Семинар-тренинг поможет Вам:
• быть в курсе важных изменений законодательства для организаций госсектора – мы разберем, какие ошибки выявило Казначейство при госфинконтроле в I полугодии 2022 года; поясним, как работать по обновленному порядку учета бюджетных и денежных обязательств на лицевых счетах федеральных получателей бюджетных средств; разберем, как учреждениям отражать в учете закупки; рассмотрим, на какие цели можно потратить остатки субсидии на госзадание; поясним, как заполнять обновленный состав сведений в путевом листе; разберем позицию суда, как учитывать доходы будущих периодов от субсидии; рассмотрим, как отражать закупку в учете, если даты поставки и приемки товара различаются; расскажем, как федеральным получателям бюджетных средств работать по новому порядку санкционирования оплаты контрактов; разберем, как сдать отчет о результатах деятельности по новому единому образцу; рассмотрим разъяснения Роструда по вопросам, которые касаются продолжительности рабочего дня перед праздником, отпуска «авансом», перерывов для кормления ребенка и отработки опозданий; поясним, признают ли нецелевое использование бюджетных средств длящимся нарушением;
• правильно перечислять единый налоговый платеж – мы расскажем, зачем вводится ЕНП; разберемся, что такое единый налоговый платеж, единый налоговый счет (ЕНС) и совокупная обязанность; разъясним тонкости перехода на ЕНП; укажем новые сроки уплаты налогов и подачи отчетности; расскажем про уведомление об исчисленных налогах, а также про альтернативу уведомлению об исчисленных налогах на 2023 год; разберемся, как платить налоги в составе ЕНП; расскажем об упрощении заполнения платежек с 2023 года; поясним, как получить сведения о состоянии ЕНС; разберемся, что делать при положительном сальдо ЕНС и что будет при отрицательном сальдо ЕНС; рассмотрим изменения в начислении пеней;
• оперативно учесть в своей работе изменения по страховым взносам – мы расскажем об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования; разберемся, за кого необходимо платить страховые взносы в 2023 году; расскажем о единой предельной базе для взносов с 2023 г.; разберемся, как платить страховые взносы по единому тарифу с 2023 года; рассмотрим взносы на травматизм в 2023 г.; рассмотрим новую форму РСВ, а также новый отчет для ИФНС; напомним о сроках уплаты взносов; рассмотрим взносы ИП «за себя»;
• узнать подробность об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования – мы расскажем о функциях единого фонда и о переходном периоде; подробно остановимся на особенностях регистрации в едином фонде; разберем особенности заполнения новой формы отчетности в единый Фонд — ЕФС-1; рассмотрим новую персонифицированную отчетность и обновленные штрафы; проинформируем об отмене справки 182н; рассмотрим пособия работникам по договорам ГПД; поясним, каким иностранным работникам нужен полис ДМС в 2023 году;
• правильно применить новшества при расчете НДФЛ – мы расскажем, какой датой с 2023 года признаются доходы в виде оплаты труда; проинформируем, когда признавать в доходах обеспечительный платеж; проинформируем об изменении сроков уплаты налога; рассмотрим порядок уплаты налога за счет организации; разберем совокупную налоговую базу при окончании переходного периода; расскажем об изменениях в 6-НДФЛ в 2023 году; разберемся, остались ли льготы по ценным бумагам высокотехнологичных компаний; рассмотрим новации в регистрах по НДФЛ; расскажем о новой форме декларации 3-НДФЛ; напомним о налоге с процентов по вкладам;
• учесть в своей работе поправки по налогу на прибыль – мы расскажем о новой форме декларации по налогу на прибыль; проинформируем о продлении действия налоговых ставок; рассмотрим обновленные налоговые льготы для IT-сферы и производства электроники; разберем правила учета обеспечительного платежа; рассмотрим временный порядок учета курсовых разниц, а также мобилизационные расходы;
• правильно применить новшества по имущественным налогам – мы расскажем, о кадастровой стоимости недвижимости для налога на имущество и земельного налога на 2023 год; рассмотрим новые правила установления разных региональных ставок налога на имущество; проинформируем о новой декларации по налогу на имущество; разберемся, нужно ли подавать декларацию за 2022 год по недвижимости, облагаемой по кадастру; расскажем о скорректированных повышающих «транспортных» коэффициентах.
Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию.


